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投资集团召开2025年度审计工作会议
发布时间:2025-06-14 09:03:35

为进一步强化内部审计工作机制建设,发挥内部审计工作职能,6月13日上午,投资集团召开2025年度审计工作会议,传达学习全国、全省及控股集团审计工作会议精神,对投资集团内部审计工作进行部署。董事长杨玉虹出席会议并讲话,党总支副书记王文引主持会议。

杨玉虹表示,要通过审计监督,及时发现公司在贯彻落实重大决策部署、推进关键性改革举措以及重大投资项目中可能存在的问题,保障公司发展不偏航,为公司持续健康发展提供坚实的监督保障。杨玉虹对内审工作提出四点意见:一是要提高政治站位,深刻领会审计工作的重要意义。要始终坚持党的领导,把牢政治方向,确保投资集团发展与党中央决策部署、控股集团战略规划同频共振;二是要回顾总结经验,客观分析审计工作的成绩与不足。要进一步提高审计工作与公司发展战略的契合度,加强揭示重大风险、服务战略决策的前瞻性,强化审计成果运用的深度和效能;三是要明确目标任务。紧紧围绕控股集团审计工作部署和投资集团发展目标,扎实推进本年度审计工作;四是要强化责任担当,确保审计工作取得实效。各部门子公司要积极配合审计工作开展,自觉接受审计监督,及时整改审计发现的问题。要加强审计部门与其他部门的沟通协作,形成工作合力,共同推动公司审计工作再上新台阶。

会议要求,投资集团上下要统一思想,确保审计工作政治方向;要深耕主责主业,提升经济监督效能;要锻造研究型审计,驱动审计价值提升;要紧抓审计整改,确保问题整改到位;要加强队伍建设,夯实审计工作基础。

会议报告了2024年度内部审计工作开展情况和2025年度内部审计工作计划。投资集团经营班子、各部门负责人和子公司班子、相关职能部门员工出席会议。


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